INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORíA OPERATIVA SOBRE LA UTILIZACIóN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS – IDH GESTIóN 2021.
INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORíA OPERACIONAL INF.UAI/AO-02/2021 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIóN DE PERSONAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS “SEDCAM” - GESTIóN 2020.
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° INF. UAI/CI-01/2022, DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIóN ESPECíFICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIóN Nº CGE/112/2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITéS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIóN Nº CGE/114/2022 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2022, POR PARTE DEL GOBIERNO AUTóNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE SEDCAM - PANDO, GESTIÓN 2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO, GESTIÓN 2024
INFORME DE AUDITORíA DE CUMPLIMIENTO CON PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIóN DE 2 PUENTES TIPO CAJóN EN EL BARRIO INTERNACIONAL – COBIJA, GESTIONES 2019 AL 2021.
INFORME DE AUDITORíA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EJECUTADO EN CUMPLIMIENTO AL ARTíCULO 15 DE LA LEY 1178 LEY DE ADMINISTRACIóN Y CONTROL GUBERNAMENTALES.
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME Nº INF.UAI/AE-04/2021 C.I. EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIóN ESPECIFICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIóN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTáNDARES ABIERTOS DEL GOBIERNO AUTóNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO.
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME Nº INF.U.A.I-03/2021C.I. EMERGENTE DE LA REVISIóN AL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ESPECíFICOS PARA EL CONTROL DE DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES DE LA GESTIóN 2020.
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME INF.UAI/02/2021 C.I. EMERGENTE DE LA REVISIóN ANUAL AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIóN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIóN 2022.
INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME N° INF. UAI/C-01/2021 CI, SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS REGISTROS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
INFORME DE CONTROL INTERNO RESULTANTE DE AUDITORíA DE CUMPLIMIENTO DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y DOMINIO PúBLICO, POR LAS GESTIONES 2007 AL 2015.
INFORME DE AUDITORíA DE CUMPLIMIENTO CON PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIóN DE 2 PUENTES TIPO CAJóN EN EL BARRIO BELéN, GESTIONES 2019 AL 2021.
INFORME DE AUDITORíA DE CUMPLIMIENTO CON PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIóN DE 1 PUENTE TIPO CAJóN EN EL BARRIO TAHUAMANU, GESTIONES 2019 AL 2021.
INFORME DE AUDITORíA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, GESTIóN 2022, EJECUTADO EN CUMPLIMIENTO AL ARTíCULO 15 DE LA LEY 1178 LEY DE ADMINISTRACIóN Y CONTROL GUBERNAMENTALES.
INFORME DE AUDITORíA DE CUMPLIMIENTO CON PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIóN DE 2 PUENTES TIPO CAJóN EN EL BARRIO ROBERTO ROJAS, GESTIONES 2019 AL 2021.
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIóN DE UN PUENTE TIPO CAJóN EN EL BARRIO TAJIBOS.
INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORíA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
INFORME DE AUDITOR INTERNO, SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
INFORME DE AUDITORíA OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIóN DE PERSONAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS “SEDCAM”, GESTION 2020.
PLANIFICACIóN ESTRATéGICA GESTIóN 2014, 2015 Y 2016, Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIóN 2014, DE LA UNIDAD DE AUDITORíA INTERNA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS.
INFORME DEL AUDITOR EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO, EL PERIODO COMPRENDIDO ES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.